Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200008
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 010200062025
Data do Processo 20/01/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 13 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária 2100 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 6002 - Manutenção do Bloco da Atenção Basica -Primária
Fonte de Recurso: 1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.08.00.00.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: 01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO DE DADOS LTDA - ME
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, E-SUS.
Valor Empenhado: R$ 12.000,00
Valor Liquidado: R$ 9.600,00
Valor Pago: R$ 9.600,00

Liquidações

Número Data Valor
2025012000005 20/01/2025 R$ 2.400,00
2025022000004 20/02/2025 R$ 2.400,00
2025032000011 20/03/2025 R$ 2.400,00
2025042200017 22/04/2025 R$ 2.400,00
2025052000003 20/05/2025 R$ 2.400,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012000005 2025013100002 31/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 1282-3 20797-7 013.101 R$ 2.400,00
2025022000004 2025030700055 07/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 1282-3 20797-7 030.702 R$ 2.400,00
2025032000011 2025040900060 09/04/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 1282-3 20797-7 40.901 R$ 2.400,00
2025052000003 2025052000029 20/05/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 1282-3 20797-7 052002 R$ 2.400,00